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Budget primitif 2009

Le budget primitif 2009, voté par le Conseil Municipal du 23 mars dernier, se caractérise par la réduction de l’effet de ciseaux entre dépenses et recettes de fonctionnement malgré le désengagement de l’Etat, la maîtrise des dépenses de personnel qui n’augmentent que de 1,60 % par rapport à 2008, des investissements pour l’avenir et une dette contenue très inférieure à la moyenne nationale. ll s’agit d’un acte politique majeur, réactif face à la crise économique, responsable et ambitieux pour répondre aux attentes de tous les Longviciens, soucieux de vivre dans une ville respectueuse de l’environnement.

Il est axé sur l’Emploi, le Développement Durable, la Sécurité et l’Aide aux familles.
L’Emploi : en prévoyant des investissements importants, il soutient les entreprises, donc l’emploi.
Le Développement Durable par la mise en place d’actions respectueuses de la planète. En effet, avec l’épuisement des ressources naturelles et les changements climatiques, il convient d’agir pour améliorer l’environnement, préserver la santé publique et répondre aux défis écologiques en mettant l’accent sur une meilleure maîtrise de la consommation énergétique.

Longvic s’inscrit pleinement dans ces problématiques en utilisant des véhicules au gaz naturel de ville, en octroyant des subventions aux particuliers pour les énergies renouvelables, en développant des actions de sensibilisation dans les domaines des économies d’énergie et d’eau, de la gestion des déchets, en réalisant des diagnostics sur l’éclairage public devant déboucher sur des investissements, sur la voirie et sur le COSEC afin d’anticiper l’isolation des structures municipales et améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments.
Cette préoccupation se concrétise également par la réalisation de l’éco-quartier Bourg-Bief avec des logements à basse consommation d’énergie et de nombreux espaces verts, favorisant la gestion des eaux pluviales et  faisant ainsi de ce nouvel espace un lieu de sociabilité.

De même, la requalification de la route de Dijon intégrant l’aménagement de pistes cyclables, de trottoirs sablés (écoulement des eaux), d’espaces piétonniers et de réalisations améliorant la sécurité et facilitant les déplacements relève de la politique volontariste de la Municipalité au niveau du Développement Durable.

La Sécurité : l’action de sécurisation des bâtiments communaux sera amplifiée avec la mobilisation exemplaire des services municipaux qui ont intégré une nouvelle « culture sécurité ». De même, après le recrutement d’un 3e policier municipal, la prévention de la délinquance  sera poursuivie par des actions sociales de médiation.

L’Aide aux Familles : les aides du CCAS seront réorientées en direction des familles et un accent sera mis sur la prévention des problèmes de santé avec le maintien d’un haut niveau de service rendu aux usagers.

Le budget 2009 s’inscrit également dans la volonté de maîtrise des finances publiques et de transparence financière en retraçant l’intégralité des dépenses de la municipalité. En effet, il faut savoir que contrairement à d’autres communes, les frais de personnel relatifs à la petite enfance et à l’enfance sont intégrés dans le budget 2009 et non dans une subvention au CCAS qui allégerait artificiellement leurs poids dans le budget principal.

Budget primitif 2009 : Composition des dépenses

Composition des dépenses  
Remboursement des emprunts 640 200
Immobilisations (travaux, acquisitions et études) 5 495 400
Fonctionnement des services (achats, services extérieurs) 2 506 387
Frais de personnel 7 056 179
Participations, subventions 1 063 895
CHARGES EXCEPTIONNELLES 35 850
REVERSEMENTS SUR IMPOTS ET TAXES  
TOTAL DEPENSES 16 797 911

Budget primitif 2009 : Composition des recettes

Composition des recettes    
Subventions et participations 1 756 452  
Emprunts 2 183 182  
Contributions indirectes 665 000 73-7311+TLE
Reversement Grand Dijon Taxe Professionnelle 4 975 097  
Produits des services et du patrimoine 606 500  
Contributions directes 3 754 302  
Dotations de l’Etat et compensations fiscales 2 094 920 7411+745+748+FCTVA+7471
Autres produits 196 000  
Excédent 2008 566 458  
TOTAL RECETTES 16 797 911  

Répartition des dépenses par fonction

Répartition des dépenses par fonction    
Administration de la Collectivité 3 242 841 19,98
Sécurité publique 145 917 0,90
Culture 1 099 732 6,78
Opérations non ventilables (dette) 640 200 3,95
Sport et jeunesse 2 419 504 14,91
Interventions sociales 416 429 2,57
Enseignement 1 558 907 9,61
Famille 843 654 5,20
Aménagement urbain 6 295 355 38,80
Action économique 135 372 0,83
TOTAL 16 797 911 103,52